学校召开内部控制建设专项审计工作动员部署会议

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  本报讯 按照省教育厅有关要求,学校于2017年11月22日上午召开了内部控制建设专项审计工作动员部署会议。副院长张艳霞主持会议并讲话。
  张艳霞指出,本次内部控制建设专项审计工作是学校贯彻落实党的十九大精神的具体体现,是学校推进依法治校的重要举措,是学校深化综合改革的迫切需求,是学校完善内部治理结构的重要保障。张艳霞要求,本次专项审计工作组织要到位、配合要到位、落实要到位,审计处应按照山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见要求,充分发挥审计“免疫系统”作用,进一步细化工作方案,落实审计全覆盖,将学校预算收支、政府采购、科研经费、基建修缮工程、资产负债等都纳入本次专项审计的范围,抓好审计发现问题的落实整改工作,推进审计结果公开,强化审计结果应用。
  会上,审计处副处长谭俊民传达了省教育厅 《关于开展高等学校内部控制建设情况专项审计的通知》文件精神。李曰君就学校开展内部控制建设专项审计实施方案和相关任务分工、自评表、调查表的填写进行了说明。
  根据会议安排,审计处将对各部门2014年1月至2017年8月建立的内部控制制度和信息系统情况进行审计,通过查阅内部控制相关文件资料、会议纪要、培训材料及走访相关责任人等方式评估内部控制制度的完备情况、不相容岗位的分离情况及对具体经济活动的控制情况,对各部门业务活动内部控制的健全性、合理性做出评价,提出内部控制缺陷认定意见以及改进内部控制和加强风险管控的审计建议,形成正式专项审计报告。
  院长办公室、党委组织部、纪委、监察处、人事处、科研处、财务处、审计处、后勤管理处、资产管理处、基建处等部门负责人和联络员参加了会议。(审计处 李曰君)